学院金沙国际6038网站 | 加入收藏 |
审计处是学院内部审计监督专职部门,在金沙国际6038网站和行政的领导下,依据学院年度审计计划,对学院资金、资产与资源利用有关的经济业务活动的合规性和有效性、学院内部控制体系的健全性和有效性进行监督、评价和建议。主要开展学院财务管理、资产管理、工程项目管理、招标采购管理、经济合同管理、信息化管理、中层干部经济责任、资金绩效、内部控制、政策措施落实等方面的审计工作,旨在促进学院经济管理活动的规范性和有效性,提高学院资金资产资源利用效益、效率和效果,完善学院经济风险防控体系和增强经济风险防控能力,助推学院重大政策措施的及时全面和有效落实,发挥内部审计的建设性作用,为学院高质量发展事业目标提供保障。
具体职责如下:
1.宣传、贯彻国家审计法规和教育系统内部审计工作规定,参与学院内部控制制度的建立、完善,并监督检查其执行情况;
2.负责制定学院内部审计规章制度并组织实施;
3.组织实施对学院财务管理、资产管理、工程项目管理、招标采购管理、经济合同管理等经济活动审计;
4.组织实施对学院中层干部经济责任审计;
5.组织实施资金绩效审计;
6.组织实施内部控制审计;
7.接受学院委托,组织实施专项审计与调查工作;
8.配合、协调省教育厅及其他有关上级部门对学院的审计工作;
9.负责本处审计项目的立卷、审计资料的整理、保管、归档及保密工作;
10.完成上级部门和学院领导交办的其他工作。